Faktúra č. 0067/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0067/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 256,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 019-16/22
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť