Faktúra č. 0048/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0048/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.01.2025
  • Celková hodnota: 273,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2025 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod 37181661 0,00 € 15.01.2025 01.02.2025 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť