Faktúra č. 0042/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0042/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 23.01.2020
  • Celková hodnota: 230,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/2020
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20/2020 Objednávame u vás materiál Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 PekaStroj s.r.o. 36554219 0,00 € 10.01.2020 27.02.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť