Faktúra č. 0041/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0041/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.01.2024
  • Celková hodnota: 645,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 009/2024
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
009/2024 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 PekaStroj s.r.o. 36554219 0,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť