Faktúra č. 0041/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0041/2022
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.01.2022
  • Celková hodnota: 595,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2022
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť