Faktúra č. 0040/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0040/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota: 600,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2023 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 TATRAPONK spol. s r.o. 31736645 0,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť