Faktúra č. 0039/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0039/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.01.2025
  • Celková hodnota: 920,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/2025 Objednávame u vás materiál a tonery. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581 0,00 € 10.01.2025 29.01.2025 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť