Faktúra č. 0037/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0037/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.01.2026
  • Celková hodnota: 12,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 821/174/10P
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť