Faktúra č. 0037/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0037/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny šj, cenový rozdiel
  • Dátum doručenia: 23.01.2020
  • Celková hodnota: 468,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7594/2020
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť