Faktúra č. 0034/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0034/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia nádob
  • Dátum doručenia: 22.01.2020
  • Celková hodnota: 16,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/BO/SJ/2018
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť