Faktúra č. 003/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 003/2022
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.01.2022
  • Celková hodnota: 141,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 804-19-020/021
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0019/2022 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Asseco Solutions, a.s., 00602311 145,69 € 18.01.2022 10.02.2022 Faktúra
0019/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod 37181661 203,59 € 13.01.2023 17.02.2023 Faktúra
Tlačiť