Faktúra č. 0023/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0023/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.01.2024
  • Celková hodnota: 1 334,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25012011
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť