Faktúra č. 002/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 002/2022
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota: 181,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 006/16-22
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0035/2022 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 93,10 € 21.01.2022 10.02.2022 Faktúra
0311/2022 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 137,46 € 07.04.2022 11.05.2022 Faktúra
1090/2022 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 120,09 € 30.11.2022 05.01.2023 Faktúra
Tlačiť