Faktúra č. 002/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 002/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom kopírovacích strojov
  • Dátum doručenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 151,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 804-19-020/021
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť