Faktúra č. 0019/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0019/2021
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.01.2021
  • Celková hodnota: 425,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25062019
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť