Faktúra č. 0017/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0017/2022
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.01.2022
  • Celková hodnota: 150,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 011-16/22
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť