Faktúra č. 0011/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0011/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.01.2025
  • Celková hodnota: 1 287,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd13/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť