Faktúra č. 001/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 001/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.01.2026
  • Celková hodnota: 204,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 804-23-009/1
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0008/2026 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Lesaffre Slovensko, a.s. 31724701 111,98 € 12.01.2026 10.02.2026 Faktúra
Tlačiť