Faktúra č. 001/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 001/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.01.2025
  • Celková hodnota: 166,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 804-23-009/010
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0006/2025 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Tomáš Kočik 43922848 400,00 € 09.01.2025 12.02.2025 Faktúra
Tlačiť