Faktúra č. 001/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 001/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 109,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 804-23-009/010
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 05.01.2024 21.02.2024 Faktúra
Tlačiť