Faktúra č. 001/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 001/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 229,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 804-19-020/021
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0210/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 PS DOMOV s.r.o. 51108178 72,00 € 16.03.2023 17.03.2023 Faktúra
Tlačiť