Faktúra č. 0004/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0004/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 393,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 3/2020
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3/2020 Objednávame u vás čistiace potreby Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 ILLE-Papier-Service SK, spol., s.r.o. 36226947 0,00 € 03.01.2020 27.02.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť