0255/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
356,42 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0256/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
117,59 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0257/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
244,07 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0258/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Gastroservis Tatry s.r.o. |
50759779 |
|
1 690,00 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
062/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
406,30 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0250/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
APLA s.r.o. |
36459861 |
|
1 734,30 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0251/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ILLE-Papier-Service SK, spol., s.r.o. |
36226947 |
|
860,88 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0252/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ILLE-Papier-Service SK, spol., s.r.o. |
36226947 |
|
83,64 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0254/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod |
37181661 |
|
137,64 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025-3 |
Objednávame u vás materiál.
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing.Stanislav Marhefka |
riaditeľ školy |
Objednávka |
0253/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
MILK-AGRO, spol. s.r.o. |
17147786 |
|
-33,71 € |
24.03.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
061/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
248,24 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0248/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
182,54 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0247/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
262,58 € |
21.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0249/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
140,51 € |
21.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0246/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Lesaffre Slovensko, a.s. |
31724701 |
|
161,48 € |
21.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
060/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Budzák s.r.o. |
46565914 |
|
1 617,40 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0245/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Gastroservis Tatry s.r.o. |
50759779 |
|
387,87 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0243/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
99,22 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0242/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
326,66 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |